<B>Ответ 1с:</B><BR><p>В Управлении торговлей 8 подобную операцию можно отразить только документами ввода начальных остатков по взаиморасчетам. По одной организации с данным контрагентом закрываем долг, а по другой организации с этим же контрагентом заносим. Для того, чтобы данные операции не перенеслись в Бухгалтерию снимите галки «Отразить в бух. учете» и «Oтpaзить pacчeты для цeлeй HДC» в документе. В Бухгалтерии одельно делайте данную операцию.<br /><br /></p>
1428
1 мин.
Хотите узнать больше по этому вопросу?
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подписаться
Чтобы задать вопрос или предложить тему статьи, нажмите на кнопку ниже:
Задать вопрос
Предложить статью
или звоните по телефону: 8 (800) 775-90-01
- Вконтакте